

請問一下去年采購方開的發票30000,我們付了2萬,還有1萬未付,但是由于不再合作,今年他們沖紅了之前的發票,重新開了一個2萬6的發票,我們付了6千,結完款了,這個應該怎么做分錄呀?
答: 你好同學,收到紅字發票,沖銷去年的分錄,涉及損益的通過“以前年底損益調整”科目過度一下,然后比照藍字發票,從新入賬。
請問一下去年采購方開的發票30000,我們付了2萬,還有1萬未付,但是由于不再合作,今年他們沖紅了之前的發票,重新開了一個2萬6的發票,我們付了6千,結完款了,這個應該怎么做分錄呀??
答: 你好,當時去年的分錄怎么做的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想咨詢一下,去年A公司給我們開了16萬發票,我們采買固定資產,當時付款10萬,6萬已經掛賬,隨后也計提了折舊,今年雙方簽了終止協議,說是6萬尾款不付了,把去年16萬發票退回給A公司,又重新開了個10萬的發票過來,我現在要怎么做賬啊?
答: 同學 你好 去年的發票16萬你已經抵扣認證了么 如果已經抵扣認證了 就不能退發票 讓對方開紅字發票 你根據紅字發票做一份跟去年收到發票相反的會計分錄 然后根據10萬的發票再入賬





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