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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-22 18:10

同學 你好
去年的發票16萬你已經抵扣認證了么 如果已經抵扣認證了 就不能退發票 讓對方開紅字發票 你根據紅字發票做一份跟去年收到發票相反的會計分錄 然后根據10萬的發票再入賬

文婷 追問

2018-11-22 18:11

去年開的是普票

文婷 追問

2018-11-22 18:11

那我之前計提的折舊怎么處理?

文婷 追問

2018-11-22 18:12

還有今年收到的發票,怎么做

bamboo老師 解答

2018-11-22 18:15

計提的折舊可以不用處理 
今年收到的發票按正常的做 可以參照固定資產暫估入賬

文婷 追問

2018-11-22 18:16

今年收到發票,實際我是不用再付款的,那我貸方怎么做

bamboo老師 解答

2018-11-22 18:19

你16萬的紅字沖銷了應付賬款啊 現在做10萬藍字應付賬款就應該是平的

文婷 追問

2018-11-22 18:21

當時付了10萬,只有6萬掛的應付賬款啊

文婷 追問

2018-11-22 18:21

去年已經付款10萬,掛了6萬應付賬款

bamboo老師 解答

2018-11-22 18:24

借:固定資產 -16
   貸:應付賬款 -16
借:固定資產 10
    貸:應付賬款10 
你看看應付款帳平了么

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同學 你好 去年的發票16萬你已經抵扣認證了么 如果已經抵扣認證了 就不能退發票 讓對方開紅字發票 你根據紅字發票做一份跟去年收到發票相反的會計分錄 然后根據10萬的發票再入賬
2018-11-22 18:10:32
你好原價退回去的嗎,
2022-06-14 16:15:49
借:銀行存款 貸:固定資產 ? ? 增值稅-進項轉出 借:累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-03-12 14:24:31
你好;? ? 去紅沖固定資產分錄和折舊分錄。 然后按新開發票重新入賬 ;? ?
2022-05-31 11:17:05
你好,當時折舊的分錄是借制造費用貸累計折舊嗎?
2022-02-22 14:14:56
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