老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


你好老師,我們想問一下,我們公司應(yīng)付款其中一個供應(yīng)商掛著500萬屬于歷史遺留下的,之前的會計把這500萬就沖了本來也是歷史遺留下的應(yīng)收款,這樣調(diào)合理嗎?
答: 您好!你要說合理不合理,那只能回答不合理了
2020年8月30日,應(yīng)收款項和應(yīng)付款項的公允價值均為170萬元,2020年10月12日,應(yīng)收款項和應(yīng)付賬款的公允價值均為152萬元,2020年12月20日,應(yīng)收款三合一,付款上的應(yīng)付款上的供應(yīng)商52萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費
答: 你好,同學(xué), 你的問題是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司有一個供應(yīng)商,又是客戶。有業(yè)務(wù)來往。他公司欠我們1萬,然后他將同等的商品1萬開票賣給我們公司。像這樣子,怎么平賬。要走公賬彼此相應(yīng)付款嗎,還是直接對沖應(yīng)收應(yīng)付科目平賬就行?
答: 你好 ; 你們掛一個科目即可。 比如應(yīng)付賬款 。? 借? 應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借庫存商品 進項稅貸應(yīng)付賬款? ?






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2022-04-02 10:18
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