

社會保險 費 計提的時候 借:管理費用- 社保費 貸:應付職工薪酬 -社會保險費 繳納時,借:應付職工薪酬—社會保險費 貸:銀行存款 這樣做分錄 對嗎?
答: 您好,分錄處理是正確的。
借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 其他應付款—應付社保款 貸:銀行存款因為先錄的系統再申報繳納,但是申報前部分人員調整了基數,但是系統上面現在反簽更改不了,(計提的管理費用和實際繳納的是一致的),調整分錄如下,可以嗎 借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 貸:銀行存款 -1115
答: 你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2021年分錄,計提8月社保 借:銷售費用-保險金1800 貸:應付職工薪酬-社會保險1800,,2022年想紅沖,怎么做賬?
答: 你好,紅沖的分錄是 借:應付職工薪酬-社會保險1800, 貸:以前年度損益調整—銷售費用-保險金1800








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qzuser 追問
2022-04-02 14:40
鄒老師 解答
2022-04-02 14:46