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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-02 15:30

你好 ; 這個記錄儀平常是要銷售的; 這個視同銷售處理;  借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借  主營業務成本貸庫存商品  

白沙的云 追問

2022-04-02 16:16

不銷售,直接送客戶的

meizi老師 解答

2022-04-02 16:23

你好;   那也得視同銷售哈; 按我上面分錄處理    

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你好 ; 這個記錄儀平常是要銷售的; 這個視同銷售處理;? 借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借? 主營業務成本貸庫存商品??
2022-04-02 15:30:45
新年好,根據你的描述,需要做收入和應交增值稅的沖銷處理,分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2024-02-20 17:25:04
你好;你是銷售方給 購買方現金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現金折扣 貸應收賬款。? ??
2022-05-25 12:29:12
也就是你的主營業務收入多了,應交稅費少了是嗎?如果是跨年了,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅。
2022-01-28 12:13:38
同學,你好、 具體什么問題
2023-04-01 17:03:47
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