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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 17:18

同學你好
對的
這個要錄入的

實操學堂 追問

2022-04-02 17:23

原公司的亂賬 后面基本上不做啥了  其他應付-股東款 比較多  未分配利潤也是-200萬  后期可能要想著再處理一下 看能不能注銷了  其他應付 300萬

樸老師 解答

2022-04-02 17:29

同學你好
是的
這個結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好 對的 這個要錄入的
2022-04-02 17:18:04
您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。 2、不可以直接把預付賬款的余額建到應付賬款的余額。 按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務處理時再調(diào)整。
2020-07-29 15:38:31
在這樣的情況下,會先進行沖減預估,然后把已經(jīng)付款的賬沖減,原因是因為在項目結(jié)賬以后,收入已經(jīng)完全確認,因此,要先沖減確認的收入,然后才是再進行已經(jīng)付款的賬務,以確保項目收入正確性。
2023-03-21 19:10:12
同學你好 這個是先沖減預估
2022-04-14 10:49:55
?你好? 1;? ? 你是外賬的話; 必須要沿用之前數(shù)據(jù)建賬; 避免你稅務系統(tǒng)報了數(shù)據(jù) ; 你突然變動金額大; 怕查賬的? ?
2022-06-21 09:51:34
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