個人抬頭的水電費發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 問
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證(分割單 / 收據(jù)) + 合同 + 發(fā)票復(fù)印件扣除 答
我們走0110模式,只做免稅,讓貨代幫忙出口,作為企業(yè) 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師2025年有一張進項發(fā)票,也是電子稅務(wù)局找不到, 問
您好,是的,需要從待認證進項轉(zhuǎn)到費用里面的 答
老師,工商年報里面財務(wù)狀況信息怎么填不了呢 問
同學,你好 是暗色的,還是什么?有截圖嗎 答
(3)甲廠將委托加工收回的實木地板的一半用于連續(xù)生 問
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答


3月銷售額25萬,公司1月成立小規(guī)模,1月,2月都沒有銷售,應(yīng)收賬款15萬,收款10萬,這個季度要交稅嗎?
答: 您好,這個不需要繳稅的
小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費的賬務(wù)處理嗎
答: 你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。至于稅款,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應(yīng)該記在應(yīng)交稅費里面。具體的賬務(wù)處理,我可以給你一個例子。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模季度應(yīng)稅銷售額20萬,可以這樣做分錄嗎?銷售收入 借:應(yīng)收賬款 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 194174.76 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項5825.24稅費減免 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項5825.24 貸:營業(yè)外收入~減免稅收入
答: 您好!可以的。就是這樣做分錄
老師,小規(guī)模專票該怎么入賬,借:應(yīng)收賬款 貸主要業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交(銷項)是這樣嗎?
小規(guī)模公司銷售商品,開票與未開票的分錄都是借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,月未為借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人租賃收入當時做賬,應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅費,季度報稅,未超額不需要交稅,不用繳納增值稅,應(yīng)如何做賬?
老師好,公司小規(guī)模要注銷了,應(yīng)收賬款應(yīng)付帳款都有余額,稅務(wù)部門讓我們交稅嗎?該怎么處置啊






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