

本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,申報(bào)增值稅報(bào)表二怎么填?
答: 35藍(lán)填寫的 認(rèn)證多少填寫多少
增值稅根據(jù)本月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)申報(bào)嗎?所得稅根據(jù)什么申報(bào)呢?
答: 增值稅申報(bào)是依據(jù)本月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來計(jì)算的。具體來說,本月應(yīng)繳納的增值稅額等于本月銷項(xiàng)稅額減去上月留抵稅額和本月進(jìn)項(xiàng)稅額。如果計(jì)算結(jié)果為正數(shù),即為應(yīng)納增值稅額;如果計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),即為留抵稅額,可以留待下月抵扣。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=負(fù)數(shù) 這種情況下增值稅申報(bào)時(shí)可以0申報(bào)嗎?還有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做?
答: 你好,這種情況是不需要繳納增值稅的 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一般納稅人,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),請問增值稅要怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)還是要報(bào)進(jìn)項(xiàng)?
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會自動帶到增值稅申報(bào)表里嗎
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會自動帶到增值稅申報(bào)表里嗎







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2022-04-03 18:14
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2022-04-03 18:20