女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-03 23:05

你好,借:銀行存款 128 貸:主營業務收入 126.73 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1.27

憤怒的大山 追問

2022-04-03 23:10

老師,請問一下,其中有1月份有幾張發票開成了3%的稅率,3月份開具了銷項負數發票,同時又開具正確的1%的發票,會計分錄怎么做

柳老師 解答

2022-04-04 10:17

紅字沖銷再填寫正確分錄就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是開具增值稅普票發票嗎
2023-07-25 15:00:14
你好 甲材料價值=1萬,乙材料價值=2萬,按材料價值分配運費3000元,則甲材料應分配=1000,乙材料=2000 界 原材料--甲材料 11000 ? ? ?原材料--乙材料 22000 應交稅費--應交增值稅進項稅 3900 貸? 應付賬款 36900
2023-11-28 20:01:24
同學,你好,分錄如下:借:原材料 3? 貸:應付賬款 3 借 當月全部領用生產蘋果汁,借:生產成本 3? 貸:原材料 3
2023-10-30 20:37:19
同學你好,分錄如下
2023-11-02 20:27:13
您好,參考分錄,借銀行存款465000庫存商品100000貸主營業務收入500000應交稅費應交增值稅65000。
2020-06-23 20:47:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...