老師您好,公司賬面工資表與個稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會好些,你現(xiàn)在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


老師,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸; 應(yīng)付職工薪酬,在現(xiàn)金流量表中是是通過應(yīng)付職工薪酬還是支付與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金支出呢
答: 你好;? ? 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ?? 是福利費(fèi)嗎? ??
急:某企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入2000萬元,營業(yè)成本1400萬元,應(yīng)收賬款期初余額300萬元,期末余額350萬元,應(yīng)收票據(jù)期初余額120萬元,期末余額100萬元,應(yīng)付賬款期初余額380萬元,期末余額260萬元,應(yīng)付票據(jù)期初余額50萬元,期末余額80萬元,存貨期初余額400萬元,期末余額360萬元,銷項(xiàng)稅額收現(xiàn)部分為200萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額付現(xiàn)部分為90萬元,當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬付現(xiàn)部分460萬元,其中計(jì)入產(chǎn)品成本380萬元,計(jì)入管理費(fèi)用80萬元,計(jì)提累計(jì)折舊480萬元,其中計(jì)入產(chǎn)品成本400萬元,計(jì)入管理費(fèi)用80萬元,銷售費(fèi)用50萬元,管理費(fèi)用200萬元,則現(xiàn)金流量表中銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為( )萬元。購買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金為( )萬元,支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金為( )萬 ,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金為( )萬元。
答: 同學(xué)你好,老師正在計(jì)算,請稍后
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的










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