

老師,勞務費沒有結轉成本,怎么調帳結轉成本
答: 您好!你這個勞務費已經做了什么分錄了?
老師 我們做施工的 有一筆勞務費30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結轉成本 應該怎么做賬 票10月份已經開給我們了
答: 1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即: 借:預付賬款 30萬 貸:銀行存款 30萬 1.在分包方開具發票后,將預付賬款轉為應付賬款,即: 借:應付賬款 30萬 貸:預付賬款 30萬 1.您可以在結轉成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即: 借:主營業務成本或其他業務成本 30萬 貸:應付賬款 30萬 同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業開具勞務費發票月底怎么結轉成本
答: 您好,老師!企業只提供了人工服務,就是帶著工人到別的企業加工產品,沒有別的成本費用,還需要結轉成本嗎?







粵公網安備 44030502000945號


