

老師,勞務費沒有結轉成本,怎么調帳結轉成本
答: 您好!你這個勞務費已經做了什么分錄了?
老師 我們做施工的 有一筆勞務費30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結轉成本 應該怎么做賬 票10月份已經開給我們了
答: 1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即: 借:預付賬款 30萬 貸:銀行存款 30萬 1.在分包方開具發票后,將預付賬款轉為應付賬款,即: 借:應付賬款 30萬 貸:預付賬款 30萬 1.您可以在結轉成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即: 借:主營業務成本或其他業務成本 30萬 貸:應付賬款 30萬 同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業開具勞務費發票月底怎么結轉成本
答: 您好,老師!企業只提供了人工服務,就是帶著工人到別的企業加工產品,沒有別的成本費用,還需要結轉成本嗎?







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