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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 13:44

你好,是需要做暫估成本的分錄嗎? 

包包 追問(wèn)

2022-04-07 13:45

嗯嗯,是的

鄒老師 解答

2022-04-07 13:46

你好

借:庫(kù)存商品 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫(kù)存商品

包包 追問(wèn)

2022-04-07 13:48

不是成本的話怎么做分錄?

鄒老師 解答

2022-04-07 13:48

你好,不是成本的話,那具體是暫估什么呢 

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你好,是需要做暫估成本的分錄嗎??
2022-04-07 13:44:56
你好,這樣處理可以的。
2022-05-31 16:10:00
是的,如果本年度凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),就需要結(jié)轉(zhuǎn)損失,將負(fù)數(shù)的利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,然后從未分配利潤(rùn)中抵消未來(lái)?yè)p失,直到下一個(gè)報(bào)告期結(jié)束。
2023-03-16 19:04:10
你之前計(jì)提那個(gè)沖掉就可以,借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 單位部分抵減個(gè)人,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保
2020-06-17 14:05:21
首先你要確定是利潤(rùn)或者虧損結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,如果是利潤(rùn),你可以寫(xiě)一條從本年利潤(rùn)科目借方到利潤(rùn)分配科目貸方的分錄,如果是虧損,你可以寫(xiě)一條從利潤(rùn)分配科目借方到本年利潤(rùn)科目貸方的分錄。
2023-03-08 10:51:31
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