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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-17 14:05

你之前計提那個沖掉就可以,借管理費用 單位社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數 單位部分抵減個人,借應付職工薪酬 單位社保  負數 借其他應付款個人社保

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2020-06-17 14:05:21
同學,你好,和正數分錄一樣,只不過數字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2019-05-16 17:23:02
你好,是需要做暫估成本的分錄嗎??
2022-04-07 13:44:56
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