

你好,銷項負數怎么做分錄?
答: 你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
老師,12月有銷項負數,怎么做分錄,成本要不要做分錄
答: 你好,就是原來藍字發票對應的負數分錄,分錄跟之前確認收入一樣金額用紅字就行了,如果有退貨要沖減成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購貨方收到銷項負數發票怎么做分錄,銷項負數發票可以抵扣嗎?
答: 你好!一般收到是做負數分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄





粵公網安備 44030502000945號



小草 追問
2019-05-17 09:51
鄒老師 解答
2019-05-17 09:56
小草 追問
2019-05-17 10:12
小草 追問
2019-05-17 10:14
鄒老師 解答
2019-05-17 10:19
小草 追問
2019-05-17 10:32
小草 追問
2019-05-17 10:35
鄒老師 解答
2019-05-17 10:35
小草 追問
2019-05-17 15:02
鄒老師 解答
2019-05-17 15:10
小草 追問
2019-05-17 15:17
鄒老師 解答
2019-05-17 15:20
小草 追問
2019-05-17 15:23
鄒老師 解答
2019-05-17 15:26
小草 追問
2019-05-17 15:26
鄒老師 解答
2019-05-17 15:28
小草 追問
2019-05-17 15:31
鄒老師 解答
2019-05-17 15:33