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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-04-07 14:05

您好,會計分錄如下
借:在建工程50000
應交稅費-應交增值稅(進項稅)6500
貸:銀行存款56500

借:在建工程2500
貸:原材料2000
庫存現金500

借:固定資產59000
貸:在建工程59000

內向的康乃馨 追問

2022-04-07 14:21

1.向長虹公司購入甲材料50噸,共計20000元,增值稅率為13%,運雜費3000元,貨稅款及運雜費費尚未支付,材料已驗收入庫。
2.以銀行存款支付前欠長虹公司的購料款。
3.向大中公司購入乙材料一批,價款10000元,增值稅1300元,購料款已通過銀行支付,材料尚未驗收入庫。
4.向大中公司購入的乙材料已驗收入庫,結轉其實際成本。
5.向某單位購入丙材料一批,價款20000元,總值稅稅率13%,材料驗收入庫,開出并承兌一張期限為3個月的銀行承兌匯票低付材料款和稅費。
這些會計分錄怎么寫

朱小慧老師 解答

2022-04-07 14:41

同學,新的問題需要重新提交哈

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,是不能抵扣轉出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
借材料采購甲材料80200 應交稅費,應交增值稅進項13600 貸銀行存款
2024-04-04 08:16:04
借在途物資2000, 應交稅費應交增值稅進項260, 貸應付賬款2260
2022-06-23 14:59:40
您好,會計分錄如下 借:在建工程50000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)6500 貸:銀行存款56500 借:在建工程2500 貸:原材料2000 庫存現金500 借:固定資產59000 貸:在建工程59000
2022-04-07 14:05:21
借固定資產 200000,應交稅費26000 貸應付賬款
2022-01-01 15:51:38
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