收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱(chēng),支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專(zhuān)戶(hù)收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專(zhuān)款專(zhuān)用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫(xiě)交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類(lèi)雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門(mén)能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開(kāi)專(zhuān)票的 答


款已付,票要下個(gè)月才收到,但這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,怎么做賬
答: 你好 款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 發(fā)票未到 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
月初購(gòu)進(jìn)貨物,款已付出商品已入庫(kù),發(fā)票未收到,當(dāng)月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發(fā)票也未收到。同學(xué)你好 就是暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款月底不接轉(zhuǎn)成本嗎?如果下月發(fā)票才到,那又怎么做分錄賣(mài)出去就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 暫估的可以結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品下月來(lái)進(jìn)貨發(fā)票,怎么做分錄
答: 您好,沒(méi)發(fā)票入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估,后期收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新做賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沒(méi)收入的情況下,建筑行業(yè)能每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?已結(jié)算的項(xiàng)目,已開(kāi)票,已收款,但成本發(fā)票遲遲未到,無(wú)法暫估,這樣要怎么做賬?
答: 不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的 收入和成本需要匹配 你沒(méi)有收入的時(shí)候,做到工程施工里面 確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


