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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-08 14:50

你好,對的是的,是這么做的。你還有一步沒有做,借原材料,貸研發支出。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 14:50

都需要按照之前的一步一步紅沖?

郭老師 解答

2022-04-08 14:53

是的是的,是這么做的。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:13

但是上月已經領料領起走了 ,就會造成成本減少了,本月還需要再結轉一次?

郭老師 解答

2022-04-08 15:19

好,這個具體是什么原因需要紅沖?

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:25

因為當月發票未收到 次月收到的 但在當月貨到后已經被領用了

郭老師 解答

2022-04-08 15:31

看下暫估和發票的是不是一樣的。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:44

不太一樣  暫估的時候是是小規模 發票收到的時候是一般納稅人

郭老師 解答

2022-04-08 15:52

是原路紅沖。完整的借應付賬款
貸原材料
借原材料貸,研發支出
借研發支出借管理費用負數,


然后再做發票的
借原材料
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借研發支出貸原材料
借管理費用貸研發支出。

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。你還有一步沒有做,借原材料,貸研發支出。
2022-04-08 14:50:12
你好你想加計扣除,你就先計入研發費用,然后再轉
2024-04-19 10:58:54
你好! 結轉到管理費用就可以了,因為管理費用期末會結轉到本年利潤的。
2021-12-24 00:54:46
同學你好 在參與研發的時候計入研發支出 不研發的時候計入管理費用
2022-02-25 07:43:29
同學你好 你們的所有權嗎
2024-03-05 14:27:35
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