收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


某生產車間報廢車床一臺,原值2000000元,已提折舊1800000元,發生清理費用5000元,殘值收入8000元,繳納增值稅1360元,均已銀行存款收支。請分別做轉入清理、發生費用、殘值收入、繳納稅金及結轉凈損益的分錄
答: 同學,你好! 轉入清理 借:固定資產清理200000 累計折舊1800000 貸:固定資產2000000 發生清理費用 借:固定資產清理5000 貸:銀行存款5000 殘值收入及稅費 借:銀行存款9360 貸:固定資產清理8000 應交稅費-增值稅(銷項)1360 結轉凈損益 借:資產處置損益197000 貸:固定資產清理197000
某生產車間報廢車床一臺,原值2000000元,已提折舊1800000元,發生清理費用5000元,殘值收入8000元,繳納增值稅1360元,均已銀行存款收支。請分別做轉入清理、發生費用、殘值收入、繳納稅金及結轉凈損益的分錄
答: 同學,你好 1.借固定資產清理200000 借累計折舊1800000 貸固定資產2000000 2.借銀行存款9360 貸固定資產清理8000 貸應交稅費-應交增值稅1360 3.借固定資產清理5000 貸銀行存款5000 4.借營業外支出197000 貸固定資產清理197000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納上月繳納增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 這樣對嗎
答: 是的,你寫是對的,是的,
期末未交增值稅里面貸方有10000(應該代表本月應該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應繳稅費—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
企業所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交所得稅繳納時候:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀存合適著嗎?
本年度用銀行存款繳納增值稅120萬元,消費稅10萬元會計分錄能不能這么寫:借 應交稅費應交增值稅120 稅金及附加10貸 銀行存款130









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2022-04-08 19:40
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2022-04-08 19:59