某生產(chǎn)車間報廢車床一臺,原值2000000元,已提折舊1800000元,發(fā)生清理費用5000元,殘值收入8000元,繳納增值稅1360元,均已銀行存款收支。請分別做轉(zhuǎn)入清理、發(fā)生費用、殘值收入、繳納稅金及結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的分錄
云升云升
于2022-04-08 19:42 發(fā)布 ??1349次瀏覽
- 送心意
文靜老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
2022-04-08 19:48
同學(xué),你好
1.借固定資產(chǎn)清理200000
借累計折舊1800000
貸固定資產(chǎn)2000000
2.借銀行存款9360
貸固定資產(chǎn)清理8000
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1360
3.借固定資產(chǎn)清理5000
貸銀行存款5000
4.借營業(yè)外支出197000
貸固定資產(chǎn)清理197000
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同學(xué),你好!
轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理200000
累計折舊1800000
貸:固定資產(chǎn)2000000
發(fā)生清理費用
借:固定資產(chǎn)清理5000
貸:銀行存款5000
殘值收入及稅費
借:銀行存款9360
貸:固定資產(chǎn)清理8000
應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)1360
結(jié)轉(zhuǎn)凈損益
借:資產(chǎn)處置損益197000
貸:固定資產(chǎn)清理197000
2022-04-08 15:36:19
同學(xué),你好
1.借固定資產(chǎn)清理200000
借累計折舊1800000
貸固定資產(chǎn)2000000
2.借銀行存款9360
貸固定資產(chǎn)清理8000
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1360
3.借固定資產(chǎn)清理5000
貸銀行存款5000
4.借營業(yè)外支出197000
貸固定資產(chǎn)清理197000
2022-04-08 19:48:29
借固定資產(chǎn)清理200000
累計折舊1800000
貸固定資產(chǎn)2000000
2022-04-08 19:35:56
是的,你寫是對的,是的,
2020-06-16 13:29:08
當(dāng)月交當(dāng)月的稅金用已交稅金。
2022-07-19 13:47:56
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