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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-10 13:33

呀 這…… 一般選暫不申請(qǐng)退稅吧

欣慰的夏天 追問(wèn)

2022-04-10 13:48

這個(gè)增值稅已經(jīng)申報(bào)了 但是提示框出來(lái)還是紅色的 顯示已申報(bào)未導(dǎo)入

東老師 解答

2022-04-10 13:31

這個(gè)是否退稅看你們單位內(nèi)部自己決定。

東老師 解答

2022-04-10 13:34

不一定啊,這個(gè)沒(méi)有準(zhǔn)兒,就都看單位情況,比如說(shuō)單位的現(xiàn)金流壓力大,就可以退回。

東老師 解答

2022-04-10 13:51

我沒(méi)有遇到過(guò)這種問(wèn)題,您可以問(wèn)一下其他老師。

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同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫(xiě)的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過(guò)各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫(xiě)抵減項(xiàng)目欄,具體來(lái)說(shuō),首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫(xiě)本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅?shū)面申請(qǐng),申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報(bào)增值稅
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退稅的話;先申報(bào)了在去申請(qǐng)的;參考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
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