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優雅的柚子
于2023-03-07 10:49 發布 ??664次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-07 10:50
你好,屬于商貿還是生產?
優雅的柚子 追問
2023-03-07 11:26
謝謝老師, 我們是生產企業的
郭老師 解答
2023-03-07 11:27
你好,增值稅附表一里面有一個免抵退銷售額銷售貨物里面,然后再減免明細表最后一行。
然后在你的出口退稅系統里面申報填寫。
2023-03-07 13:18
謝謝老師。表三和四要填嗎
2023-03-07 13:22
你好,你單位開了服務類的發票嗎?沒有開的話,表三不用填寫,表四金稅盤不需要抵扣,沒有加計扣除的不用填寫。
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出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
出口退稅增值稅申報
答: 你好,商貿的還是生產的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好 出口退稅增值稅該怎么申報增值稅?
答: 你好,屬于商貿還是生產?
軟件企業既有即征即退增值稅又有出口退稅,怎樣申報增值稅呢?
討論
外貿企業出口退稅申報在增值稅之前還是之后?生產企業的出口退稅申報是不是需要在增值稅之后?
老師,出口退稅申報和增值稅申報哪個先
老師,出口退稅已做了正式申報,現在把增值稅申報表又改了,導致和之前出口退稅申報里增值稅表不符,怎么解決?
老師你好,申報出口退稅時,需要把進項轉到出口退稅嗎?例如:借 :應交稅費應交增稅值-出口退稅, 貸:應交稅費應交增稅值-進項稅額。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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優雅的柚子 追問
2023-03-07 11:26
郭老師 解答
2023-03-07 11:27
郭老師 解答
2023-03-07 11:27
優雅的柚子 追問
2023-03-07 13:18
郭老師 解答
2023-03-07 13:22