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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-04-10 15:08

你好,抵扣了的話,轉為進項稅額  。借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待抵扣進項稅額

踏實的黑貓 追問

2022-04-10 15:10

這個待抵扣進項稅額和待認證進項稅額 不是一回事是嗎

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 15:12

你好,一般情況下是一回事。

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你好,抵扣了的話,轉為進項稅額 。借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待抵扣進項稅額
2022-04-10 15:08:24
您好,這個都是借方余額的,這個是屬于,一個是還沒有認證,現在已經取消了待抵扣進項稅額
2024-06-24 15:40:12
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進項稅額填寫在相應欄目。附表二根據實際業務情況,對應勾選或填寫相關項目。不懂可咨詢專業人士。
2024-09-02 10:41:34
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