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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-04-10 15:32

你好,同學
1.借,原材料12000
貸,待處理財產損溢12000
借,待處理財產損溢12000
貸,管理費用12000

小默老師 解答

2022-04-10 15:33

2.借,工程物資1000000
應交稅費增值稅進項130000
貸,銀行存款1130000

借,固定資產1000000
貸,工程物資1000000

優秀的狗 追問

2022-04-10 15:34

好的謝謝

小默老師 解答

2022-04-10 15:36

3.2017年折舊=200000*2/5=80000
借,制造費用80000
貸,累計折舊80000

優秀的狗 追問

2022-04-10 15:41

謝謝老師下課了

優秀的狗 追問

2022-04-10 15:41

辛苦了您

小默老師 解答

2022-04-10 15:54

不客氣的,同學,再見

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相關問題討論
您好同學,折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
2022-03-31 11:58:30
同學你好 轉到營業外
2023-08-14 10:58:36
你好; 你到時變賣或者報廢就可以清理固定資產 原值 借方和累計折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
2022-04-06 18:06:04
您好,請問是需要問什么問題呢
2022-01-27 14:14:23
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業外收入。
2022-03-26 16:23:37
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