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風起時、
于2017-04-12 10:31 發(fā)布 ??1055次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-12 10:47
借:以前年度損益調(diào)整,應交稅費貸:應收賬款
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交了7萬多,剩的7萬多說是去年稅務局讓做未開票收入交稅呢,現(xiàn)在又沖回來了那現(xiàn)在沖減的這個7萬,要怎么做分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整,應交稅費貸:應收賬款
老師,稅務局罰了200,怎么做分錄
答: 借營業(yè)外支出罰款 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,因疫情稅務局退回的水利建設(shè)基金怎么做分錄?
答: 你好 借稅金及附加負數(shù)貸應交稅費負數(shù) 借銀存貸應交稅費
你好老師!12月份的應交稅費6800,和附加稅744都沒有計題,但是稅務局扣款了,我現(xiàn)在怎么做分錄啊,
討論
增值稅屬于減免,稅務局退回時怎么做分錄
收到稅務局的增值稅退稅怎么做分錄
增值稅留抵賬目上和電子稅務局上的不一致,需要做調(diào)整,咋做分錄
請問收到稅務局退回以前月份多交增值稅怎么做分錄
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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