

工資計提,計提1:借:管理費用-工資 130000 貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬 110000 其他應收款-社保個人部分 20000 和 計提2 借:管理費用-工資 130000 貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬130000 這個2個哪個是正確的?
答: 你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
我計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬,扣出請假的費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用,是這樣嗎,
答: 計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 請問,社保、醫保也應通過借:管理費用-社保 管理費用-醫保 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
計提工資是借管理費用或銷售費用 貸應付職工薪酬發放工資借應付職工薪酬,貸銀行存款我想問為什么計提里的銷售費用,和管理費用在借方有什么關系,為什么最后發放與管理費用,銷售費用無關
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?










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