老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了
答: 是的沒錯,一般是這樣的金額不大的也可簡化處理一次性記損益
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了
答: 可以這么做,沒事的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
答: 您好 因為您沖減的時候是貸方管理費用 借方200減去貸方100 實際是只付出去100 本來應該用借方紅字沖減管理費用的









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輕靜 追問
2022-04-11 12:56
輕靜 追問
2022-04-11 12:58
輕靜 追問
2022-04-11 12:58
meizi老師 解答
2022-04-11 13:03
輕靜 追問
2022-04-11 13:44
meizi老師 解答
2022-04-11 13:51