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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-04-11 15:19

你這樣賬是平了,申報(bào)表還是沒有抵減啊

追問

2022-04-11 18:57

去年期初余額280 那今年我抵減,填發(fā)生額抵減了不行嗎

家權(quán)老師 解答

2022-04-11 20:45

可以的,抵減了就把賬做平就是了

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同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
你好,需要與? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
是的,是這樣做,不過(guò)這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)不是貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-12-31 10:14:07
你好,如果是軟件做賬的最后一個(gè)貸管理費(fèi)用改成企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-03-29 13:28:30
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