咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


老師,你好,如果集團公司享受增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策,集團公司開給子公司的發票,進項稅額可以抵扣嗎?
答: 你好!可以正常抵扣進項稅額的,沒有影響的
老師你好:以下是一個增值稅的問題:現有以下增值稅增值鏈:廠家(10)——批發商(100)——零售商(120)——消費者(200);(括號里的是假設的銷售價格)問題1:廠家如果是從自然資源獲取或免費獲取的材料,無進項,其進項稅怎樣處理?是否是為0?如果是0,是否是廠家需要支付全額即:10×13%的增值稅?問題2:我們知道,消費者是增值稅的最終承擔者,即:200×13%的增值稅。但從整個鏈條上來看,如果問題1的假設都成立,那整個增值稅的實際稅負鏈總金額應該是:(200+10)×13%請老師盡量詳細說明我上面的說法是否正確。錯誤的話,就錯在哪里。
答: ?您好!正在為您解答,請稍后~
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,查賬發現去年12月的待認證進項稅額轉出時的金額寫錯了,實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學你好 這個月底結轉增值稅就可以了









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