老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


公司替人代繳社保,不發(fā)工資,錢直接給法人,不進(jìn)公司公司沒有業(yè)務(wù)也就沒收入,扣除社保的款是法人通過自己的銀行賬號(hào)打進(jìn)公司賬號(hào)的請問這種情況如何申報(bào)個(gè)稅,收入是0還是社保個(gè)人部分代繳社保如何做賬希望能得到您的回答
答: 借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,交完借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 按社保部分申報(bào)個(gè)稅即可稅款也是零申報(bào)
老師,我公司與張三簽訂了勞務(wù)合同,我公司給張三申報(bào)個(gè)稅了也,工資在銀行賬戶上打的工資,做賬的時(shí)候我該怎么做,還有一個(gè)問題是,我不給張三入社保可以嗎
答: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們的銀行賬發(fā)放的工資與申報(bào)的工資不一致應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好,做賬應(yīng)該按照銀行發(fā)放做賬
老師,請問一個(gè)外賬會(huì)計(jì),對于個(gè)稅申報(bào),是應(yīng)該按工資表來申報(bào)還是按銀行流水發(fā)放的工資來申報(bào)呢
老師你好,我們公司個(gè)稅申報(bào)法人工資每個(gè)月4500,然后我都是次月支付工資法人代付,8月份銀行賬戶看到支付法人5-7月工資1000塊錢,我要怎么做分錄
老師,請問下公司新注冊的,沒有收入稅務(wù)暫時(shí)零申報(bào),有銀行賬戶利息結(jié)算,例如10月有報(bào)銷的做賬了,11月沒有,12月有銀行結(jié)息,可以跨月做賬嗎?








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