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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 14:45

余額在貸方,這才是尚未抵扣。這個在你抵扣的時候,就是做借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款), 借:管理費用—辦公費  負數。

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余額在貸方,這才是尚未抵扣。這個在你抵扣的時候,就是做借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款), 借:管理費用—辦公費 負數。
2022-04-12 14:45:50
您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
是的,一般納稅人應該寫應交稅費,因為盤虧是損失,可以用來減少財務費用,從而減少稅收。
2023-03-15 09:12:19
同學,你好,盤虧的存貨的進項要轉出,不能進行抵扣了
2022-04-07 13:35:04
借管理費用,辦公費貸銀行存款需要抵扣 借應交稅費,應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2022-07-08 11:32:14
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