

報無票收入,要交增值稅嗎是不是增值稅申報的時候,填報無票收入,交增值稅嗎
答: 您好!是的,沒有到起征點的話,可以免稅
你好,老師,小規模,沖紅上年開具1%收入的發票,重新開具5% 稅點的發票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報表
答: 借,應收賬款負數,貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。 借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數銷售額加上負數銷售額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,2021年4月一筆費用專票,抵扣了,但財務未入賬,2021年12月32對方沖紅了,這個在賬務和增值稅申報上怎么操作呀?
答: 你好,借應付賬款,借管理費用,負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
專票未認證,但是入賬,增值稅需要報嗎 有老師說不需要 那分錄怎么寫(我們是外貿進出口公司),是認證之后在申報增值稅嗎,現在增值稅就先報0?
老師,請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發票上的稅額多了一分錢,那怎么辦問題現在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發票入賬的,那就對不上了啊
老師,請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發票入賬的,那就對不上了啊
老師你好。3月銷售開出的專票,賬上忘記入賬了。但是在申報增值稅時已申報,稅款也交了,在做4月份憑證時發現已支付的稅費和賬上不同,現這個應該如何處理呢?
想咨詢一下 我們目前公司是小規模 對公賬戶入賬收入140萬 但是有部分開票部分未開票 這個我怎么來申報增值稅比較合適呢 因為老板不想繳納這么多增值稅








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