

未交增值稅貸方有余額,這部分為減免稅額,應(yīng)該怎么處理賬務(wù),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 你好?未交增值稅貸方有余額是應(yīng)交未交的,不交了轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
去年的免征增值稅都計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,今年還需要做調(diào)整嗎?需要做的話分錄可以這樣做嗎?1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3、借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 4、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 第3、4個(gè)分錄是把以前年度損益調(diào)整和營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里 把分錄做成這樣對(duì)嗎?
答: 可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師?去年有項(xiàng)業(yè)務(wù)記入營(yíng)業(yè)外收入了,今年發(fā)現(xiàn)還得交增值稅,怎么調(diào)?沖原來憑證,然后增值稅正常交,有關(guān)損益計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 是的,你的理解沒有錯(cuò),沖原來的憑證,并正常交納增值稅,有關(guān)損益需要計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。如果你對(duì)這里有疑問,可以告訴我,我會(huì)盡量解答。









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