老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師?去年有項(xiàng)業(yè)務(wù)記入營業(yè)外收入了,今年發(fā)現(xiàn)還得交增值稅,怎么調(diào)?沖原來憑證,然后增值稅正常交,有關(guān)損益計(jì)入利潤分配未分配利潤嗎?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 是的,你的理解沒有錯(cuò),沖原來的憑證,并正常交納增值稅,有關(guān)損益需要計(jì)入利潤分配未分配利潤。如果你對(duì)這里有疑問,可以告訴我,我會(huì)盡量解答。
老師?去年有項(xiàng)業(yè)務(wù)記入營業(yè)外收入了,今年發(fā)現(xiàn)還得交增值稅,怎么調(diào)?沖原來憑證,然后增值稅正常交,有關(guān)損益計(jì)入利潤分配未分配利潤嗎?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入之前是這么做的話,現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年補(bǔ)交了23年的房產(chǎn)稅,補(bǔ)交部分是直接計(jì)入24年費(fèi)用還是計(jì)入利潤分配未分配利潤科目,然后調(diào)整23年的所得稅報(bào)表啊?
答: ?是計(jì)入利潤分配未分配利潤科目,然后調(diào)整23年的所得稅報(bào)表




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2023-03-24 14:08
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2023-03-24 14:08