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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 19:13

您好
借:制造費用6000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額540
貸:銀行存款6540
借:制造費用 7000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 910
貸:銀行存款7910
借:管理費用5000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額300
貸:銀行存款 5300

糟糕的自行車 追問

2022-04-12 19:34

以庫存現金支付給車間主任,應由車間負擔的差旅費8600元,不考慮相關稅費,(會計分錄)

bamboo老師 解答

2022-04-12 19:41

借:制造費用 8600
貸:庫存現金 8600

糟糕的自行車 追問

2022-04-12 19:46

根據上表做9.10小題會計分錄,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-12 19:49

借:生產成本-A 16000*34000/(34000+66000)=5440
借:生產成本-B  16000*66000/(34000+66000)=10560
貸:制造費用 16000
借:庫存商品-A 39440
借:庫存商品-B 76560
貸:生產成本-A 34000+5440=39440
貸:生產成本-B 66000+10560=76560

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您好 借:制造費用6000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額540 貸:銀行存款6540 借:制造費用 7000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 910 貸:銀行存款7910 借:管理費用5000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額300 貸:銀行存款 5300
2022-04-12 19:13:07
借,管理費用是保險費9000,應交稅費,應交增值稅。進項稅額540貸,銀行存款9540
2022-04-21 16:34:35
借,管理費用是保險費9000, 應交稅費,應交增值稅進項稅額540 貸,銀行存款9540
2023-04-23 20:03:30
同學您好,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2022-04-22 21:32:06
你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-04-25 19:53:00
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