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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-13 09:42

你好,計提時,借管理費用一殘保金,貸其他應付款一殘保金,交納時,借其他應付款一殘保金,貸銀行存款

雪柔 追問

2022-04-13 10:33

好的!謝謝!

玲老師 解答

2022-04-13 10:34

不客氣,祝工作愉快。

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相關問題討論
你好,計提時,借管理費用一殘保金,貸其他應付款一殘保金,交納時,借其他應付款一殘保金,貸銀行存款
2022-04-13 09:42:00
你好,你如果說要做去年的 你應該借以前年度損益調整貸應付職工薪籌-殘保金
2024-10-15 13:32:14
你好!這個借管理費用-殘保金,貸應付工資-殘保金 然后繳納,借應付職工薪酬=殘保金 貸銀行存款
2024-07-15 11:43:32
借以前年度損益調整 貸:應交稅費-殘保金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-應交殘保金 貸:銀行存款
2019-11-09 11:56:57
你好 借以前年度損益 調整 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行??
2022-03-07 11:26:30
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