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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-04-13 14:57

借:原材料 
貸:應交稅費-待轉增值稅進項 
      應付賬款-暫估

借:原材料 負數
貸:應交稅費--待轉增值稅進項 負數
      應付賬款-暫估-負數

借:原材料 
貸:應交稅費--增值稅-進項 
      應付賬款-供應商

古無 追問

2022-04-14 08:39

可以用“應交稅費-待抵扣進項稅額”嗎,因為我查了一下財稅〔2016〕36號,沒有老師說的科目哇

家權老師 解答

2022-04-14 08:42

按老師說的做哈,不要拘泥于形式,你的目的是把賬最平。

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相關問題討論
先把上次的記賬內容沖紅憑證。這個月修改正確的就可以了。遇到問題及時修改。
2015-12-02 18:13:46
你好 借庫存商品借主營業務成本負數 然后再做正確的
2024-08-27 23:35:23
您好,計算過程如下 發出材料成本=10000*2+2000*1.9=23800 結存材料成本=8000*2.1+3000*1.9=22500
2022-05-17 15:25:42
您好 因為162被領用了啊 所以要減去 是減少的
2022-03-01 20:07:25
你好,這里的材料成本差異率是多少呢??
2022-01-12 15:10:19
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