原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗馈5遣话春悤汗溃暗念A(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題我應(yīng)該怎么做分錄才好

古無
于2022-04-14 08:33 發(fā)布 ??522次瀏覽

- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-14 08:38
借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng) 正數(shù)
應(yīng)付賬款-暫估
借:原材料 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng) 正數(shù)
應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
相關(guān)問題討論
先把上次的記賬內(nèi)容沖紅憑證。這個(gè)月修改正確的就可以了。遇到問題及時(shí)修改。
2015-12-02 18:13:46
你好
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
然后再做正確的
2024-08-27 23:35:23
您好,計(jì)算過程如下
發(fā)出材料成本=10000*2+2000*1.9=23800
結(jié)存材料成本=8000*2.1+3000*1.9=22500
2022-05-17 15:25:42
您好
因?yàn)?62被領(lǐng)用了啊 所以要減去 是減少的
2022-03-01 20:07:25
你好,這里的材料成本差異率是多少呢??
2022-01-12 15:10:19
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古無 追問
2022-04-14 08:40
家權(quán)老師 解答
2022-04-14 08:43