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如意的星月
于2022-04-13 16:30 發(fā)布 ??1011次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-13 16:30
同學你好對的需要計算
如意的星月 追問
2022-04-13 16:38
老師,那這個所得稅是需要先交后退嗎?還是計算了不用交?具體分錄怎樣填寫呢?
樸老師 解答
2022-04-13 16:44
對的是先交后退的
2022-04-13 16:52
上報季度利潤表上所得稅一欄有金額,但是企業(yè)所得稅季度申報表上彌補了以前年度虧損,應納稅所得額就為0了,申報稅額為0,怎么繳
2022-04-13 17:02
是零那就是零申報了
2022-04-13 17:04
那不需要修改報表嗎?
2022-04-13 17:05
利潤表上有所得稅,企業(yè)所得稅那張表上所得稅金額為0,需要調(diào)整表嗎?
2022-04-13 17:13
同學你好正確就不用改的
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以前年度虧損,2021年利潤總額為正數(shù),需要在年末計算應交所得稅嗎?
答: 同學你好 對的 需要計算
彌補以前年度虧損后的凈利潤怎么計,是補虧后的利潤總額-所得稅,還是補虧之前的利潤總額-所得稅
答: 你好,是補虧之后的金額計算所得稅,然后用補虧之前利潤總額-所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年有虧損,今年有利潤,但是系統(tǒng)沒有自己做彌補以前年度虧損,點結(jié)賬后,自動生產(chǎn)所得稅,還更改不了,要怎么辦?
答: ?你好,你看一下你做賬務處理的時候紅沖了行吧
老師您好,公司一直在做零申報,現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報的數(shù)據(jù)除第21行”減:彌補以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計實際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應補(退)所得稅(31-32)外,其他行次數(shù)據(jù)全部為零,請您再次確認填報的數(shù)據(jù)是否準備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
討論
前兩年在建設期,第三年利潤總額是負的,第四年彌補以前年度虧損是寫第三年的負利潤嗎,第四年應納所得稅額要減去彌補第三年虧損的錢嗎
第一季度應納稅所得額有利潤的話可以彌補以前年度虧損嗎
利潤總額350萬,彌補以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
所得稅彌補以前年度虧損如何看
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212288 個
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如意的星月 追問
2022-04-13 16:38
樸老師 解答
2022-04-13 16:44
如意的星月 追問
2022-04-13 16:52
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2022-04-13 17:02
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2022-04-13 17:04
如意的星月 追問
2022-04-13 17:05
樸老師 解答
2022-04-13 17:13