老師請問下財務(wù)費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


8月份的暫估入庫紅字沖銷后發(fā)票重新做入庫(暫估金額和發(fā)票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發(fā)票金額重新結(jié)轉(zhuǎn)成本按照以前做完分錄結(jié)轉(zhuǎn)后主營業(yè)務(wù)成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄
答: ?同學(xué)您好,您暫估入賬的金額是不是比發(fā)票的金額大。如果這樣,您應(yīng)該在8月份暫估的庫存沖到之后,按照發(fā)票的成本重新入賬,并且在計算一次庫存的成本,按照新計算出來的成本與原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本作比較,如果新的庫存商品的成品比較小,就相應(yīng)沖減主營業(yè)務(wù)成本多余的部分就行
老師,請問一下暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本后也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,這個月實際發(fā)票金額小,沖主營業(yè)務(wù)成本,因為本月沒有銷售,所以主營業(yè)務(wù)成沖完就是負數(shù)了,怎么辦呢
答: 你好,你做了匯算清繳嗎?沒有做的話可以用利潤分配來做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑會計中,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到,主營業(yè)務(wù)成本嗎。
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等









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