25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


[圖片]這兩個(gè)不太會(huì)填[圖片]附列二里第一列不好輸入金額 ,是不是在稅務(wù)局代開(kāi)的 已經(jīng)加了增值稅和城建稅了 所以這邊不需要再填報(bào)了?
答: 同學(xué)你好,第一個(gè)是差額征收的,沒(méi)有差額征收時(shí)不需要填哈。這個(gè)附加稅,代開(kāi)的一般就是稅務(wù)局會(huì)收附加稅和增值稅,這里不需要再報(bào)哈
請(qǐng)問(wèn)這樣的代開(kāi)發(fā)票當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局己交增值稅和城建稅,個(gè)稅相關(guān)的處理
答: 你好,這是個(gè)人代開(kāi)嗎?如果是的話,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專票,交稅分錄,借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅,交稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)7月待退增值稅、待城市維護(hù)建設(shè)稅如何做分錄
答: 你好,按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可



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