您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答


30日采購員孫巖出差回來報銷差旅費8380元。用現(xiàn)金退回余款20元,其中飛機票4310元,住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元,市內(nèi)租車費260元。出差補助1260元(老師這個會計)
答: 借:差旅費6975.66 進項稅144.34 庫存現(xiàn)金20 管理費用出差補助1260 貸:其他應(yīng)收款8400
29日,李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元,用現(xiàn)金付起其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,室內(nèi)租車費1240元,出差補助1800元
答: 您好,請問有什么可以幫助到您?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
李平出差回來報銷差旅費12100元,超支100元用現(xiàn)金支付,其中飛機票5210元 住宿費3632.8增值稅稅費217.92元 市內(nèi)租車費1240元出差補助1800元的分錄怎么寫
答: 借 差旅費 11882.8(5210%2B3632.8%2B1240%2B1800) ? ? ?應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅進項稅 217.2(應(yīng)該不是217.92,不然等式不會平) ? ? 貸 其他應(yīng)收款 12000(題目說超支,說明之前有借備用金出差) ? ? ? ? ?庫存現(xiàn)金 100(超支100元用現(xiàn)金支付)
嗯,采購員張三出差回來報銷差旅費21850,用現(xiàn)金補付1850元,其中,飛機票10844元含稅增值稅為9%,住宿費10300元83.02增值稅622.98元,計算的過程
采購員孫妍出差回來,報銷差旅費8380元,退回余額20元,其中飛機票4310元,住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元,市內(nèi)租車費260元,出差補助1260元。
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費1240元;出差補助1800元
21日 經(jīng)理張敏出差回來,報銷差旅費2950。其中:飛機票2405元;住宿費344.34元,增值稅稅額20.66元;出差補助180元
李平出差回來報銷差旅費12000元 超支100元 用現(xiàn)金討訖 其中飛機票5210元 住宿費3632.8元 增值稅稅額217 .92元 市內(nèi)租車費1240元 出差補助1800元








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