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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-14 22:45

同學你好,不要把應交增值稅和城市維護建設稅合計數寫在那里哈,單獨把數字寫在T型賬中的應交稅費中,這樣后期試算不平衡了,也方便一筆一筆的查哈

刻骨柔情 追問

2022-04-14 22:51

懂了,那稅金及附加是不是單獨登T型賬

小萬老師 解答

2022-04-14 22:52

是的哈,你就一筆一筆的去登記

刻骨柔情 追問

2022-04-14 22:55

像這種固定資產,庫存商品這么多應該是登他們的合計數吧?

小萬老師 解答

2022-04-14 22:57

這種可以就登記合計數哈

刻骨柔情 追問

2022-04-14 22:57

好懂了,感謝老師!

小萬老師 解答

2022-04-14 23:08

不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦

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相關問題討論
你好,按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
2022-07-31 21:16:40
嗯,你好同學,你計提的時候那個應交增值稅是四零八點四二,然后你交納的時候是三九四點一三,然后有個差額,你要把那個應交稅費,應交增值稅那個差額部分轉到營業外收入里面。
2022-03-14 11:40:38
你好,不對的,是不應該有余額的。
2022-03-14 11:16:48
應交稅費-應交增值稅(小規模) 408.42 ,這個是怎么來的,包含各個稅費的嗎
2022-03-14 11:24:04
小規模納稅人向稅局申請代開的增值稅專用發票,應收賬款和主營業務收入是借方貸方,而繳納增值稅及附加稅則是借:應交稅費應交增值稅、城市維護建設稅等附加稅,貸:銀行存款等;至于是否要先計提,應該根據繳稅時間來決定,一般而言,提前貸方記錄,等到繳稅時,借方記錄即可。例如:在5月份有業務收入,應交增值稅,在5月份貸方記錄應交增值稅,等到6月份繳稅的時候,借方記錄應交增值稅,以此類推。
2023-02-28 18:29:09
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