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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-15 08:58

沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以進(jìn)入到成本里面的。

賢惠的微笑 追問(wèn)

2022-04-15 09:56

勞務(wù)派遣公司與其他公司簽訂合同,由我們公司舉辦招聘會(huì),他們公司出錢(qián),這個(gè)稅率是多少,屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎

東老師 解答

2022-04-15 09:57

這個(gè)增值稅稅率的話是6%。

賢惠的微笑 追問(wèn)

2022-04-15 09:58

這個(gè)可以差額征稅嗎

東老師 解答

2022-04-15 10:02

這個(gè)我不太確認(rèn),你可以問(wèn)一下其他老師。

賢惠的微笑 追問(wèn)

2022-04-15 10:10

好的,謝謝老師

東老師 解答

2022-04-15 10:11

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。

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你好! 增值稅會(huì)計(jì)處理的規(guī)定 (財(cái)會(huì)[2012]13號(hào))《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知)規(guī)定:企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷(xiāo)售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 賬務(wù)處理 派遣人員的工資發(fā)放有兩種情況:一種是用工方發(fā)放,一種是勞務(wù)派遣方發(fā)放。無(wú)論哪種發(fā)放形式,如果勞務(wù)公司選擇差額納稅,其會(huì)計(jì)處理基本一致。 (一)一般納稅人 【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬(wàn)元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬(wàn)元,支付五險(xiǎn)一金21萬(wàn),共計(jì)96萬(wàn)元。A公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入952 380.95     應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本914 285.71   應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)45 714.29=914285.71*0.05   貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00     應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金 210 000.00 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅1 904.76=47 619.05--45 714.29   貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù)) 1 904.76
2019-09-04 14:04:27
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以進(jìn)入到成本里面的。
2022-04-15 08:58:21
?你好; 按5%來(lái)開(kāi)票報(bào)稅的??
2022-07-07 15:11:58
您好,根據(jù)您的描述,是可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2020-06-12 17:41:47
你好,一般納稅人勞務(wù)派遣公司差額征稅,普通發(fā)票的稅率是多少?——5%
2020-07-30 09:10:56
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