老師,我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師好,我家小規(guī)模要注銷,其他應付款有31萬,有這個余額需要交稅嗎?注銷時,怎么把它給處置啊
答: 同學你好,如果是股東或者法人的其他應付款,又不用實際支付的,掛著就行,不用繳稅。如果是其他人的其他應付款,要做營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。
小規(guī)模企注銷前是虧損的,注銷時借法人的錢公司沒錢償還,其他應付款有余額如何處理?
答: 您好,其他應付款有余額,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我現(xiàn)在要跨省遷移麻煩詢問財報上有其他應付款,要交稅嗎?
答: 同學你好 這個不需要的







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堅持-成功 追問
2022-04-16 09:59
Flower--老師 解答
2022-04-16 10:15