老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


提示這個:主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額老師我該怎么填,銷售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報我把小微企業免稅額 填上14970.44 吧
答: 同學你好,你這個季度銷售都超過45萬了,不能填免稅額了,需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄,然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細表,選擇減免代碼性質是小規模納稅人減按1%,在本期發生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應的不含稅銷售額*2%
我門是盈利性醫院上年是這樣報的,我也樣報,現在申報不成功增值稅小規模主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
答: 你好,分別算下,增值稅小規模主表17行本期免稅額=小微企業免稅額%2B未達起征點免稅額%2B增值稅減免免稅項目免稅額,金額相加不等就會這樣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好。老師,現在國家減免小微企業的增值稅。不到45萬減免增值稅應該入那個科目?謝謝
答: 同學您好,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。










粵公網安備 44030502000945號



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