老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


提示這個:主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額老師我該怎么填,銷售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報我把小微企業免稅額 填上14970.44 吧
答: 同學你好,你這個季度銷售都超過45萬了,不能填免稅額了,需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄,然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細表,選擇減免代碼性質是小規模納稅人減按1%,在本期發生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應的不含稅銷售額*2%
我門是盈利性醫院上年是這樣報的,我也樣報,現在申報不成功增值稅小規模主表17行本期免稅額=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
答: 你好,分別算下,增值稅小規模主表17行本期免稅額=小微企業免稅額%2B未達起征點免稅額%2B增值稅減免免稅項目免稅額,金額相加不等就會這樣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好。老師,現在國家減免小微企業的增值稅。不到45萬減免增值稅應該入那個科目?謝謝
答: 同學您好,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。












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