想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發票,一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業,一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


我們是做外貿的,基本上都是鞋帽出口,在出口貨物上之前的人全部退稅勾選了,我們公司其他的費用之類的進項發票的進項稅是放哪里?
答: 你好,其他的不允許抵扣的,直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就可以的。
外貿企業:取得供應商開具的進項發票,用于出口,應交申請了退稅,現在又收到供應商開具銷售折讓的發票,怎么處理,這個進項稅怎么處理?
答: 同學你好,這個發票可以跟該供應商后續繼續開具的同貨物的進項發票一起申報抵消處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,關于留底退稅,例如去年取得進項稅發票10萬+2萬,只認證了2萬的發票,剩余10萬沒認證,那留抵退稅,能退么
答: 沒有人這樣的,是不能留底退稅的。







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