您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


我們是做外貿的,基本上都是鞋帽出口,在出口貨物上之前的人全部退稅勾選了,我們公司其他的費用之類的進項發票的進項稅是放哪里?
答: 你好,其他的不允許抵扣的,直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就可以的。
外貿企業:取得供應商開具的進項發票,用于出口,應交申請了退稅,現在又收到供應商開具銷售折讓的發票,怎么處理,這個進項稅怎么處理?
答: 同學你好,這個發票可以跟該供應商后續繼續開具的同貨物的進項發票一起申報抵消處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,關于留底退稅,例如去年取得進項稅發票10萬+2萬,只認證了2萬的發票,剩余10萬沒認證,那留抵退稅,能退么
答: 沒有人這樣的,是不能留底退稅的。







粵公網安備 44030502000945號



小魚兒 追問
2022-12-27 10:50
郭老師 解答
2022-12-27 10:53
小魚兒 追問
2022-12-27 11:13
郭老師 解答
2022-12-27 11:14
小魚兒 追問
2022-12-27 11:20
郭老師 解答
2022-12-27 11:22