個人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個稅 問
同學你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進來需要繳 問
同學,你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個員工的單個月份社保情況 問
同學,你好 社保繳費明細里面 答
咨詢下,業務憑證科目,由業務招待費調整為職工福利, 問
您好,既然費用變化了,賬上肯定也是得調整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費發票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發票 答


老師,調整以前年度費用,重復入賬了跨年 怎么處理原來的分錄是,借應交稅費,貸管理費用
答: 同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
我有一筆本年度額開支,目前沒有支付,但我想入賬在本年,然后就計提了一筆,已經收到發票那些了,借:管理費用,應交稅費——待抵扣進行稅額,貸:應付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費用,貸:應付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個不用體現稅額的增加,按照下面這么做就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時借方掛的管理費用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應付 但是這邊1月管理費用有差額 這個賬務處理怎么處理呢 12月支付時 借:管理費用 貸:銀行 1月收到專票時 借:管理費用 應交稅費 貸:應付其他差額在應交稅費哪里 這種要怎么處理啊
答: 同學你好 是交的什么稅呢









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